Защита и экономия в бизнесе с учетом решений Верховного суда. Все изменения в вопросах налоговой оптимизации 2019 г. ВСЕ САМОЕ НОВОЕ!

Семинар полезен

Руководителям, чтобы изучить все скрытые резервы и методы контроля своего предприятия. Главным бухгалтерам, которые тоже могут нести уголовную ответственность либо быть дисквалифицированными из-за схем. Специалистам финансовых и бухгалтерских служб для повышения результативности. Аудиторам и налоговым юристам. Полученные знания пригодятся в любой сфере, как мелким и средним индивидуальным предпринимателям, как и крупным компаниям. В идеале такой состав: собственник, финансист, бухгалтер, юрист. В таком случае эффективность применения полученных на тренинге знаний повысится в десятки раз.

Описание

В 2019 году ставка НДС составила 20%, льготы по страховым взносам в части «упрощенцев» отменили. Аудиторы стали предоставлять Ваши данные в налоговую инспекцию.

 Все чаще собственники бизнеса жалуются на повышение налогового контроля: по множеству причин налоговики снимают вычет НДС, приглашают сотрудников на допросы и требуют документы, а банки блокируют счета компаний. Верховный суд, в свою очередь, принимает отрицательные решения не только по зачету НДС от фирм-«однодневок», но и по схемам умышленного дробления бизнеса. Операторы связи хранят тексты Ваших телефонных разговоров и интернет-переписки. Да и наличную выручку, а также расходы граждан благодаря онлайн-кассам контролируют налоговики. Они же проверяют страховые взносы, а, значит, получают возможность доначислять максимальные суммы недоимок и штрафов.

 Поэтому, применяя ту или иную схему, задумайтесь, можете те ли Вы ее использовать без ущерба продажам, активам и собственнику. До сих пор некоторые предприниматели еще пытаются обойти закон, надеясь сэкономить на налогах. Сомнительный выбор, и я объясню, почему!


На семинаре я расскажу, как сделать легальный бизнес эффективным. Я дам Вам все необходимые инструменты для прохождения любых проверок, отвечу на любые вопросы, связанные с оптимизацией. РЕАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СЕМИНАРА – ЭКОНОМИЯ И ЗАЩИТА БИЗНЕСА. Я – на Вашей стороне!

ВЫ УЗНАЕТЕ:

— Все о налоговой реформе и контроле 2019-2021 гг. Судебную практику в рамках ст. 54.1 НК РФ и новые письма ФНС, следственного комитета и ЦБ РФ по разоблачению схем;

— Какие схемы раскрывает декларация по НДС. Все о новой проверочной программе АСК-НДС3 – связь банка и деклараций;

— Как следят за бизнесменами и их финансовыми операциями. Что раскрывают крупные покупки и допросы сотрудников;

— Все нововведения в законодательство, в том числе о привлечении к уголовной ответственности за неуплату налогов без налоговой проверки и в результате банкротства;

— Какую налоговую нагрузку оставить на предприятии, чтобы «не проверяли»;

— Как защитить активы и самих собственников, сохранить и преумножить бизнес;

Свыше 60 налоговых схем, в т.ч. новых 2019 г., которые помогут оптимизировать бизнес, налог на прибыль и страховые взносы, НДС.

Выходя с семинара, Вы будете точно знать, какие именно действия предпринять, чтобы вести свой бизнес легально и при этом максимально эффективно!

Женщинам-предпринимателям:

Я Вам покажу женский подход к налоговой оптимизации: расскажу, не только как оптимизировать налоги, но и как обеспечить развитие бизнеса и увеличить свои дивиденды!

Программа семинара


ПРОГРАММА

 

КАК ПРОХОДИТ НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ:

— Изменения в НК РФ: разрешили отражать расходы и вычет НДС, даже если поставщик не заплатил налог. Так ли это на самом деле, и что прописать в договоре, чтобы выиграть суд;

— Новые методы выявления схем дробления бизнеса и по «обналичке». Кого и как контролируют полиция, аудиторы, банки и инспекторы. Будут ли бухгалтеры и другие сотрудники предоставлять информацию в налоговую на предприятие;

— Как раскрытие налоговой тайны помогает инспекторам разоблачать схемы;

— Расчет плана по налоговой проверке: сколько налогов хотят видеть проверяющие и сколько можно будет доказать в суде;

— Какие действия предпринять, чтобы доказать легальность бизнеса до и после проверки;

— Как проверить самим свое предприятие: все методы контроля для руководителя.

«ТОТАЛЬНЫЙ» КОНТРОЛЬ. РАСКРЫТИЕ БЕНЕФИЦИАРОВ:
— Поправки и дополнения, внесенные в законодательство о противодействии незаконным финансовым операциям;
— Как «следят» за бизнесом. Когда банк может блокировать счета предприятия моментально;

— Отчетность банков о счетах физических лиц. Порядок взимания недоимок со счетов взаимозависимых лиц;
— Раскрытие и идентификация бенефициарных владельцев бизнеса. И как они будут платить за предприятие налоги по ст. 45 НК РФ и Закону «О банкротстве». Новый порядок взаимодействия банков с клиентами;
— Изменения уголовного и административного законодательства в сфере противодействия незаконным финансовым операциям.

НОВОВВЕДЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ ЦЕН:
— Определение и круг взаимозависимых лиц (ст. 105.1 НК РФ, 11 оснований);
— Понятие и новые критерии отнесения сделок к категории контролируемых;
— Пять методов определения цен для целей налогообложения. Возможности обоснование скидок компании на практике;
— Анализ применения беспроцентных займов, безвозмездных услуг, в т.ч. поручительства в свете контроля трансфертного ценообразования.

АНАЛИЗ СХЕМ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ:

— СХЕМЫ И МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ. ИХ АНАЛИЗ. АРБИТРАЖ:
— Формирование эффективной учетной политики (инвестиционный налоговый вычет, резервы, амортизационная премия, распределение расходов и доходов, сопоставимые кредитно-заемные договоры);
— Налоговые расходы (маркетинг, управление, лицензионные платежи за товарный знак, реклама, НИОКР, транспорт и логистика, коллекторские услуги, цессия и др.);

— Товарищество с ИП или организацией на спецрежиме: все риски и преимущества;
— Убытки при присоединении и слиянии компаний;
— Консолидированная уплата налога на прибыль.

— СХЕМЫ ПО ОПТИМИЗАЦИИ НДС. ИХ ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ. АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА:
— Как составить договор, чтобы повышение ставки НДС не сказалось отрицательно на финансах предприятия;

— Планирование НДС. Возмещение НДС. Особый переход права собственности и другие тонкости заключения договоров в целях оптимизации НДС;
— Арбитраж по вычету НДС, если поставщика признали фирмой-«однодневкой». Выделение, разделение, ликвидация и банкротство организаций с целью обеления бизнеса;
— Возврат товаров: как оформить, чтобы не потерять на НДС;
— Применение трансфертного ценообразования. Риски при предоставлении скидок;
— Оптимизация НДС при получении предоплаты: заключения договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров;
— Применение опционов для налоговой оптимизации НДС;
— Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга (слияние и разделение компаний, вклады в уставный капитал, риски продажи через «упрощенцев»).
— Схемы планирования НДС в производстве и торговле, строительстве.

— НАЛОГОВЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ РИСКИ ВЫПЛАТЫ «СЕРОЙ» ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. СХЕМЫ И МЕТОДЫ ЕЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ:

— Контроль налоговой инспекцией страховых взносов в 2019 г. Изменения в схемах;
— Самозанятые: могут ли ими быть работники предприятия?

— Оптимизация «зарплатных» налогов через договор: какой договор заключить с физическим лицом: трудовой или гражданско-правовой? Преимущества авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим договорам;
— Договор аутсорсинга (предоставления персонала): что может сделать сделку недействительной. Документальное оформление операций. Арбитражная практика;
— Производственный кооператив: действительно ли помогает сэкономить?
— Схемы налоговой оптимизации «зарплатных» налогов: бонусная схема выплат, служебные командировки и служебные поездки, договор аренды или компенсация расходов за использование личного имущества работника;
— Оптимизация налогообложения при формировании соцпакета для сотрудника (страхование, лечение, отдых, обучение, питание, проезд, сотовая связь). Беспроцентные займы. Подарки и материальная помощь. Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. «Золотые, серебряные и оловянные парашюты»;
— Расторгаем трудовой договор с работником: сокращение, увольнение по собственному желанию и по соглашению сторон. Кого увольнять нельзя? Как выгодней оформить взаимоотношения для предприятия. Перевод сотрудника на нижеоплачиваемую работу;
— Другие схемы оптимизации с учетом изменений законодательства по страховым взносам и НДФЛ.

— ПРИНЦИПЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ:
— Налоговые льготы по налогу на имущество: у кого они есть и на ком интересно регистрировать активы. Как оспаривается кадастровая стоимость: «стоит ли игра свеч»;

— Использование договоров аренды. Лизинговые схемы;

— ПИФ, как инструмент защиты недвижимости.

 

— АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ФИРМ НА УСН И ЕНВД, НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

— ОФФШОРНЫЙ БИЗНЕС: О ЧЕМ МОЛЧАТ ДРУГИЕ? НОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ДЕОФФФШОРИЗАЦИЯ:

— Россия вошла в ОЭСР и с 30 сентября 2018 г. обменивается информацией с иностранными банками автоматически: все свежие подробности;

— Конфиденциальность бенефициара и защита от рейдерских захватов;
— Введение налога на доход за непредставление документов о бенефициарах;

— Какие схемы раскрывает закон о КИК?

— Импорт, экспорт. Роялти, дивиденды, займы. Аренда недвижимости.

 

— ПОКАЗАТЕЛИ И РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.

— ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ СХЕМ. ПРАКТИКА ПОСЛЕДНИХ ГРОМКИХ УГОЛОВНЫХ И АРБИТРАЖНЫХ ДЕЛ.

ЗАДАНИЯ по построению схем налоговой оптимизации. Обсуждение возможных вариантов. Перспективы 2020-2021 гг.


 

При оплате до 25 апреля 1 уч. 2 уч. (ст-ть за 1 ч.)
2 дня 28800 24900

 

 

Регистрируйтесь по телефонам: (423) 276 43 23, 241-21-39.

 

Электронный адрес:

manager1@seminar25.ru

tkoneva@seminar25.ru

 

What s up +79147064323